3.4 Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Excel-tabel

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
A Voorbereiding brandweer en gemeentewerf naar KBP -75 -1 -2 -2 -2 -2
totaal lasten economie -75 -1 -2 -2 -2 -2
(- = nadeel en + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting meerjarenprogramma

Regulier | Voorbereiding verplaatsing brandweer en gemeentewerf Hapert naar KBP
In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat het voorzieningenniveau versterkt moet worden. Een gebiedsontwikkeling op het KBP voor meerdere maatschappelijke functies past in dit streefbeeld. Met de ambulancepost voor de GGD hebben we fase 1 naar realisatie gebracht. Volgens de planning is eind oktober 2025 de ambulancepost operationeel. De verplaatsing van de maatschappelijke voorzieningen brandweerkazerne en gemeentewerf pakken we nu als eerste op in fase 2. Door het verplaatsen van de brandweerkazerne en de gemeentewerf komt de achterblijvende locatie in centrum Hapert vrij. De achterblijvende locatie kan voor een andere functie ingezet worden. Voor de voorbereiding van deze ontwikkeling wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000,-. 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten
omschrijving budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 2029
Toeristenbelasing (3-jaar getrapte verhoging) 140 280 420
Lokale economische visie -30
Bijstelling budget KOP -5 -5 -5 -5 -5
Diverse afwijkingen -8 -3 -3 -3 -3
mutaties economie -43 -8 132 272 412
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting budgetten

Inkomstenverhoging | Verhoging toeristenbelasting
Vanuit uit het ombuigingstraject wordt voorgesteld om de baten die voortvloeien uit de toeristenbelasting cumulatief te laten stijgen met ca. 28%. In afwijking op de eerder behandelde shortlist met ombuigingsmaatregelen, behandeld in een gezamenlijke commissie op 25 maart 2025, wordt in deze voorliggende perspectiefnota het voorstel gedaan om de stijging te bewerkstellingen in drie jaar in plaats van vier jaar. In het coalitieakkoord het volgende is vastgelegd: “Hierbij wordt in 2022 het tarief voor deze bestuursperiode (van vier jaar) vastgesteld zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn.” Mede op basis hiervan wordt ervoor gekozen om de getrapte verhoging in te laten gaan vanaf 2027.

Regulier | Lokale economische visie    
Ten behoeve van de aangenomen motie ‘Lokale economische visie’ van 6 november 2024 wordt voorgesteld een budget van € 30.000,- beschikbaar te stellen. 

Regulier | Bijstelling budget KOP
Een goede samenwerking tussen het KempischOndernemersPlatform (KOP) en de Kempengemeenten heeft tal van voordelen en werpt zijn vruchten af. Door kennis te delen, lokale initiatieven te ondersteunen, het ondernemersklimaat te versterken, netwerkmogelijkheden te bieden en innovatie en duurzaamheid te bevorderen, realiseren we samen een bloeiend ondernemersklimaat in onze regio. Het KOP werkt op projectbasis aan gemeentegrens overstijgende projecten. Enkele concrete projecten waar het KOP nu met gemeenten samenwerkt, zijn Vakroute en Energyhubs. Deze projecten passen in de uitgangspunten uit het Kempenmanifest van 2020.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2025 ppn na wijz. 2026 2027 2028 2029
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering (99) n (99) n
regionale samenwerking (102) n (102) n
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) (62) n (1) n (63) n (2) n (2) n (2) n (2) n
overige infrastructuur (1) n (1) n
organisatie:
werkgelegenheid (134) n (5) n (139) n (8) n (8) n (8) n (8) n
overleg/ beheer/ samenwerking (292) n (8) n (300) n
promotie (129) n (30) n (159) n
Totaal lasten (819) n (44) n (863) n (10) n (10) n (10) n (10) n
Baten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering 96 v 96 v
regionale samenwerking
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) 12 v 12 v
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg/ beheer/ samenwerking 15 v 15 v
promotie 1.579 v 1.579 v 140 v 280 v 420 v
Totaal baten 1.702 v 1.702 v 140 v 280 v 420 v
Geraamd saldo van baten en lasten 883 v (44) n 839 v (10) n 130 v 270 v 410 v
(- = nadeel en + = voordeel)